一般纳税人交金穗盘系统维护费280元取得电子普票,抵减前应纳增值税额为0,请问申报时应该怎样填报?
一般纳税人交金穗盘系统维护费280元取得电子普票按规定可以全额抵免当期应纳增值税额,由于没什么业务,抵减前当期的应纳增值税额为0,请问申报增值税时应该怎样填报?
留存道下月在申报,因为你本身就是0申报 总不能在退税给你的说法吧
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一般纳税人交金穗盘系统维护费280元取得电子普票按规定可以全额抵免当期应纳增值税额,由于没什么业务,抵减前当期的应纳增值税额为0,请问申报增值税时应该怎样填报?
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