跨月的专票没有认证第二月冲红字并开新的正字发票账务要如何处理呢? - 爱问答

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跨月的专票没有认证第二月冲红字并开新的正字发票账务要如何处理呢?

当月发票已抄报,但发现上月发票不正规所以开了一张红字发票,并重新开了一张一样金额的正字发票,这样账务要如何处理呢?那张不正规的发票上月已经入账,本月新开的红字发票和正字发票金额一样所以互抵了,但是账务如何处理合适

你可以先用红字发票冲减上月不正规的发票,然后用新开的发票按照销售收入做账务处理。

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