更新时间:2018-05-13 08:51:18 136次访问
上月多出来的进项金额?是指税额还是金额?
如果是上期认证并申报的进项税额,当然可以抵扣。上期由于销项税额小于进项税额,产生了留抵税额,本期申报的时候应交增值税=本期销项税额-本期进项税额-上期留抵税额
可以累积计算。
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