请教一下关于房租费的事项
请教一下,9月份的时候预付了下半年的房租费,当时做的是 借 预付账款 贷 银行存款,接下来10月、11月、12月都做了摊销 ,现在刚收到房租费发票,请问我是做 借 管理费-房租 贷 预付账款 ?但还这样做的话我的数据有点不对啊 ,请问各位 怎么做
你在9月份做了
借:预付账款
贷:银行存款
10-12月每月摊销时可以这样做
借:管理费用—房租
贷:其他应付款—房租。
在收到发票时:
借:其他应付款—房租
贷:预付账款
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